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应收账款

6. 应收账款

不做收款模块。财务在这一票应收上确认到账,系统通知责任人。

  1. 从销售订单进入应收账款,或按客户 / 合同号找。
  2. 上传截图,点「定金已到」或「尾款已到」。实收可以不等于计划。
  3. 通知该单的业务员、英文单证、中文单证。

对不上合同号的来款:财务先问业务,问清了记到那一票应收上。暂不单独做认领池。

字段类型必填说明
应收名称合同号-应收
销售订单查找
买方查找,带出
合同总额货币
计划定金 / 计划尾款货币
定金实收 / 尾款实收货币财务填
溢短金额货币
溢短处理选择列表无 / 下一单抵扣 / 退还
状态蓝图
延期说明多行
定金截图文件上传定金已到时必填
尾款截图文件上传尾款已到时必填
状态谁点说明
待定金回签后工作流创建
定金延期先备货财务,审批通过后才能在销售订单上生成备货单
定金已到财务截图已传
待尾款系统或财务进入催款后
尾款已到财务截图已传
结清财务含溢短处理
溢收待抵扣财务挂下一单

状态变为定金已到 / 尾款已到 / 定金延期先备货时,通知销售订单上的三个人。

蓝图的 mermaid 画法见 03 §8.5 应收账款蓝图